3月17日,中國華融在港交所公告,自2021年起,財政部對中國華融資產管理股份有限公司和7家附屬公司2014至2019年度會計信息質量開展了檢查。經檢查,發現本公司2014至2019年度不同程度存在內部控制和風險控制失效、會計信息嚴重失真等問題,並依法作出行政處罰決定,對本公司和7家附屬公司各給予人民幣10萬元罰款,對相關責任人給予相應罰款。
上述問題涉及本公司2014至2019年度財務報告,不會對本公司當前及未來經營活動產生直接影響。對於財政部檢查發現的問題,本公司已經進行全面審視評價,並於2020年度財務報告中相應確認信用減值損失和公允價值變動損失。審計師對本公司2020年12月31日合併財務狀況發表了無保留意見。
我們誠懇接受財政部處罰決定,將根據《中華人民共和國會計法》及相關法律法規,持續強化內部控制,優化全面風險管理體系,按照「夯實基礎、穩中求進、提質增效」的總體思路,進一步強化在服務國家戰略、支持實體經濟等方面的重要作用,認真履行好金融資產管理公司的職責使命。
來源 中國華融資產管理股份有限公司網站
編輯 實習編輯 趙司堯
流程編輯 劉偉利
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